30.设置结算方式,其基本信息如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)
编码: 结算方式: 票据管理标志:
202 转账支票 √
1 商业汇票
31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证,以会计周明的身份审核凭证并签字。
(财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证)
32.在总账系统明光公司账套中,对2003年1月份会计账簿进行结账。(财务会计——总账——期末——结账)
33.在总账系统明光公司账套中,以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。
(财务会计——总账——设置——凭证——记账)
34.在总账系统明光公司账套中,根据以下资料设置对应转账分录:(财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成)
转账序号:0001; 摘要:结转销项税额:
分录:借:应交税金—应交增值税—销项税额(21710105)
贷:应交税金—未交增值税(217102)
结转系数:1
35.取消2003年8月份总账中的结账工作(即反结账)。其中主管口令为“1”。
(财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6)
36.以出纳员周民的身份,查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证,并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。(财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字)
37.2002年8月份,对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查。(财务会计——总账——设置——凭证——)
操作步骤:点击“检查”图标,则系统进行两清平衡检查,并检查结果。
38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。
(财务会计——总账——设置——数据权限分配)
39.2003年1月1日,以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100” 账套2003年度总账,同时将demo的密码由“demo”改为“11”。
(财务会计——总账)
40. 以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统,密码为“demo”,账套启用日期为2003年12月1日。
(财务会计——企业门户——企业信息)
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