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四、实务操作题(每小题4分,共60分。正确完成规定的操作步骤即得分,否则不得分)
31[简答题]
(操作员:系统主管;日期:2014年10月31日)
修改会计科目。
将科目编码为1 1221的辅助核算修改为“单位”,多币种核算修改为“核算所有币种”。
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【基础编码】→【会计科目】菜单命令。
②打开“会计科目”对话框,单击选中科目编码为1122的科目后,单击“修改”按钮,如图10—32所示。
③打开“添加会计科目”对话框,勾选“辅助核算”下的“单位”复选框和“多币种核算”下的“核算所有币种”复选框,单击“确定”按钮,如图10—33所示。
④返回“会计科目”对话框,单击“关闭”按钮即可。
32[简答题]
(操作员:系统主管;操作日期:2014年1o月31日)
新增付款条件。
付款条件编码:04
付款条件名称:B60D
到期日期(天):60
优惠日:10
折扣率:3%
优惠日:20
折扣率:2%
优惠日:40
折扣率:1%
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【基础编码】→【付款条件】菜单命令。
②打开“付款条件”对话框,单击“新增”按钮。弹出“增加付款条件”对话框,依据题意,设置相应信息,如图9—24所示,然后单击“确定”按钮。
③返回“付款条件”对话框,单击“关闭”按钮即可。
33[简答题]
(操作员:系统主管;日期:2014年10月31日)
打开本地磁盘(E:)下的“资产负债表-B1.srp”报表,合并A1:F1单元格。
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开“财务报表”对话框,选择【文件】→【打开】菜单命令,如图10—17所示。
②打开“打开表格”对话框,单击选中“资产负债表-B1.srp”,然后单击“打开”对话框.如图10—18所示。
③返回“财务报表”对话框,选中A1:F1单元格,选择【格式】→【合并单元格】菜单命令,如图10~19所示,然后单击“保存”按钮即可。
34[简答题]
(操作员:系统主管;日期:2014年10月31日)
打开“本地磁盘(E:)”中的“资产负债表-B4.srp”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。
计算C17、E18单元格的值。
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开“财务报表”对话框,选择【文件】→【打开】菜单命令,如图10—34所示。
②打开“打开”对话框,单击选中“资产负债表-134.srp”,单击“打开”按钮,如图10—35所示。
③返回“财务报表”对话框,在C17单元格中输入公式“=SUM(C6:C16)”,自动求和得“3115489.63”,在E18单元格中输入公式“=SUM(E6:E17)”,自动求和得“524412.06”,单击“保存”按钮。弹出“保存表格”单元格,再次单击“保存”按钮即可,如图10—36所示。
35[简答题]
(操作员:系统主管;日期:2014年10月31日)
在“10月份工资表”中设置工资计算公式。
物价补贴:500元
实发合计=应发合计一代扣税额
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操1作系统主界面,选择【工资】→【工资录入】1菜单命令。
②打开“工资录入”对话框,在“选择录1入的工资表”文本框的下拉列表中选择“10月1份工资表”,单击“计算公式”按钮,如图110—37所示。
③打开“工资录入”对话框,在“计算项目”下的文本框下拉列表中选择“物价补贴”,在“计算公式”下的文本框中输入“500”,如图10—38所示。
④重复上述步骤,继续设置应发合计的计算公式,然后依次单击“保存公式”按钮和“确定”按钮即可,如图10—39所示。
36[简答题]
(操作员:系统主管;操作日期:2014年10月31日)
设置凭证类型。
凭证字[付]
名称:付款凭证
格式:付款凭证
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【基础编码】→【凭证类型】菜单命令。
②打开“凭证类型”对话框,选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”,再单击“确定”按钮,如图9—26所示。
③打开“凭证类型管理”对话框,单击“新增”按钮。在新打开的对话框中,依据题意,设置相应信息,如图9—27所示,然后单击“确定”按钮。
④返回“凭证类型管理”对话框,单击“关闭”按钮即可。
37[简答题]
(操作员:系统主管;日期:2014年10月31日)
将转账第0002号凭证的借贷方甲材料的数据全部修改为800千克,每千克15元。
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【总账】→【凭证管理】菜单命令。
②打开“凭证管理”对话框,单击选中“转0002”号凭证,单击“修改”按钮,如图10—27所示。
③打开“转账凭证”对话框,在“数量”“原币单价”和“本币金额”文本框中依次输入“80”“15”和“1200”,然后单击“确定”按钮,如图10—28所示。
④返回“凭证管理”对话框,单击“关闭”按钮即可。
38[简答题]
(操作员:系统主管;操作日期:2014年10月31日)
新增供应商。
单位编码:102
单位名称:新源科技有限公司
付款条件:现金
。参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【基础编码】→【供应商】菜单命令。
②打开“供应商”对话框,单击“新增”按钮。弹出“新增供应商”对话框,依据题意,设置新增供应商信息,如图9—4所示,然后单击“确定”按钮。
③返回“供应商”对话框,单击“关闭”按钮即可。
39[简答题]
(操作员:系统主管;操作日期:2014年10月31目)
设置固定资产变动方式。
固定资产变动方式编码:07
固定资产变动方式名称:投资转出
变动类型:减少固定资产
参考解析:【操作步骤】
①以系统主管身份登录操作系统,打开操作系统主界面,选择【固资】→【固定资产变动】菜单命令,如图9—12所示。
②打开“固定资产变动方式”对话框,单击“新增”按钮。弹出“固定资产变动方式增加”对话框,依据题意,设置相应信息,如图9—13所示,然后单击“确定”按钮。
③返回“固定资产变动方式”对话框。单击“关闭”按钮即可。
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