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2011年注册会计师考试《审计》预习讲义(47)

2011注册会计师考试预计将于9月10日-11日举行,考试吧提供了“2011年注册会计师考试《审计》预习讲义”,帮助考生梳理知识点。

  第四节 了解被审计单位的内部控制  

  一、了解内部控制的含义、目标和要素(教材P296)

  1. 内部控制的含义

  内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策及程序。

  2.内部控制三目标(见图13-7)

  (1)财务报告的可靠性,这一目标与管理层履行财务报告编制责任密切相关;

  (2)经营的效率和效果,即经济有效地使用企业资源,以最优方式实现企业的目标;

  (3)在所有经营活动中遵守法律法规的要求,即在法律法规的框架下从事经营活动。

  3.内部控制五要素(见图13-7)

  (1)控制环境;

  (2)风险评估过程;

  (3)信息系统与沟通;

  (4)控制活动;

  (5)对控制的监督。

2011年注册会计师考试《审计》预习讲义(47)

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