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题目:
单选题
下列关于采购与付款的内部核查程序的说法中,不正确的是( )。
A、相关岗位及人员的设置情况重点检查是否存在采购与付款交易不相容职务混岗的现象
B、授权审批制度重点检查特殊非常规交易的授权批准手续是否健全
C、应付账款和预付账款管理重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性
D、有关单据的使用和保管情况重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制。B选项,授权审批制度重点检查大宗采购与付款交易的授权审批手续是否健全,是否存在越权审批的行为。
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