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题目:
单选题
注册会计师了解有关交易或付款的内部控制,通常可以采用的方法不包括( )。
A 、向供应商进行函证
B 、审阅以前年度审计工作底稿
C 、观察内部控制执行情况
D 、询问管理层和员工
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的知识点是评估采购与付款循环的重大错报风险。A选项是对应付账款的实质性程序,无法通过函证对交易或付款的内部控制进行了解。
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