文章责编:chenyingting
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
想获得一对一指导,请加万题库注会学习规划师微信:wantiku123,广大考生可微信搜索“wantiku123”或直接扫描下方二维码,定制适合自己的学习计划、学习方法、大数据备考等信息!
单选题
1、下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的知识点是货币资金的内部控制。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。
注会万题库下载|微信搜“万题库注册会计师考试”
相关推荐: