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2018注册会计师《公司战略》易错题:内部控制审计

来源:考试吧 2018-9-10 14:11:05 要考试,上考试吧! 注册会计师万题库
2018年注册会计师专业阶段考试时间为10月13、14日,考试吧整理“2018注册会计师《公司战略》易错题:内部控制审计”,供广大考生备考使用。

  点击查看:2018注册会计师《公司战略》易错题汇总

  多选题:

  下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。

  A.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

  B.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格

  C.对于非财务报告内部控制的重大缺陷,应在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露

  D.注册会计师不能将内部控制审计与财务报表审计整合在一起进行

  【正确答案】ABC

  【答案解析】注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(整合审计)。选项D的说法不正确。

  点评:本题考核内部控制审计。对于内控审计和财务报表审计来说,注册会计师可以将二者整合在一起进行审计,也就是通常所说的整合审计。但是内部控制评价、设计、咨询等不可以和财务报表审计一起进行,这样会影响注册会计师或者会计师事务所的独立性。

 

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